BLV Usuário Versão 5.10 (Continuação)

Prontuário Médico

Na transação Prontuário Médico, foi criado um botão para navegar para a tela de Acidentes Individuais (erg0379).

Alterações no mecanismo de geração DIRF/Informe de Rendimentos

Para a implementação das alterações do processo de geração DIRF/Informe de Rendimentos, foi incluído na transação "Tipos de Folha" uma nova opção denominada "Visível para DIRF ?". Essa opção, quando marcada, indica que as folhas do tipo em questão devem ser consideradas pelo processo da DIRF quando estiverem consolidadas. Caso esteja desmarcada, indica que as folhas do tipo em questão, mesmo consolidadas, não serão consideradas pelo processo da DIRF.

Cadastro de médicos

Ao cadastrar um médico o sistema passa a criar um registro de recurso relacionado ao médico, dessa forma, caso existam registros ligados a esse recurso, tais como agendas, não será possível a remoção do registro do médico

Novos campos no prontuário

Na tabela PRONTUARIO foram incluídos os campos:

ANAMNESE de 4000 caracteres - anamnese

EXAMEADIC de 4000 caracteres - exames adicionais

Alteração de conteúdo do prontuário

A tabela PRONTUARIO passa a ter uma coluna chamada CONSOLIDADO, quando essa coluna estiver com 'S' significa que o atendimento está consolidado e os dados do PRONTUARIO não podem mais ser alterados.

Implementação do controle por FIX nos templates de relatórios.

Os templates ERG0000R e ERG0000P foram alterados para utilizar o mecanismo de controle de FIX.

A implementação em outros relatórios deve seguir o padrão desses templates:

Criar o parâmetro do usuário P_FIX com as propriedades "DATATYPE" com valor "Character" e "WIDTH" com valor "2000".

Na trigger "BEFORE PARAMETER FORM", após a chamada do procedimento "REPORT_INIT" acrescentar a chamada ao procedimento REPORT_FIX.

Por exemplo:

report_init(:P_HADUSUARIO, :P_HADSENHA, :P_HADEMPRESA);

report_fix( 'TAREFA34031', 'ERG0000R', 'Ergon', '5.10', '15/12/2006', :P_FIX );

No layout, editar as margens do relatório acrescentado um label chamado B_FIX, de fonte "ARIAL" de tamanho 5, no canto inferior direito do rodapé e com a propriedade PRINT OBJECT ON configurada para imprimir em todas as páginas ( All Pages ).

Imprimir o valor do parâmetro :P_FIX, editando o texto do "label" como: &P_FIX

Cadastro de concurso-ajustes no produto

No Form ERG0050 foi adicionado o campo SEXO, para classificar uma vaga em Cargo+especialidade+SEXO+Localidade; já nos Forms ERG0031 e ERG0049 o mesmo campo foi adicionado para auxiliar nas buscas dos dados.

Foi desenvolvida uma validação na PCK_VAGAS_CONCURSO que garante se a vagas de um concurso são masculinas e femininas ou Ambas.

No Form ERG0031 o campo data de realização do concurso (dtini) se tornou um campo OPCIONAL.

Ajustes do módulo de concursos

A transação "Classificação em Concurso" sofreu as alterações abaixo descritas:

1. A tela foi redefinida para conter duas fichas. A primeira (Concursos) apresenta as informações do concurso e da vaga. A segunda (Ingresso) apresenta as informações dos classificados do concurso/vaga selecionados;

2. Inclusão do botão de cadastro de publicações na tela;

3. Inclusão do botão "Alterar Ordem Chamada". Este botão permite que se parametrize uma rotina de alteração de ordem de chamada segundo necessidades específicas de cada cliente. Assim, este botão inicialmente fica "invisível" na tela. Para utilizá-lo, deve-se solicitar à equipe técnica que o parametrize adequadamente, segundo detalhamento contido no boletim técnico.

Criação de opção genérica para tabela de CIDs

Foi criada uma opção genérica no grupo ERGON: TIPO_CID, para informar qual a tabela de CID padrão do sistema. Quando preenchido, não é mais necessário informar o tipo de CID, pois o sistema obtém das opções gerais.

Opções Genéricas - Inclusão do item de parametrização GERA_MATRIC

Para se gerar automaticamente a matrícula de um funcionário, deve-se utilizar o item de parametrização GERA_MATRIC, nas Opções Genéricas. Se esta opção for configurada com o valor 'S', a matrícula será gerada automaticamente para o funcionário. Caso contrário, ou seja, se opção for configurada com o valor 'N', então a matrícula deve ser cadastrada manualmente.

Reformulação no mecanismo de geração GFIP do Ergon

O módulo de geração da GFIP no sistema Ergon foi reformulado de modo a atender as novas exigências da Previdência Social e da Caixa Econômica Federal. Essa reformulação gerou mudanças significativas na transação "Gera Fita FGTS" (menu Processos > Gerar arquivos para > FGTS > FGTS).

Informações detalhadas sobre o novo mecanismo de geração e sobre a utilização dessa transação podem ser obtidos através do manual GFIP do sistema Ergon (arquivo GFIP_Ergon.doc).

Alterações na aposentadoria temporal

Remoção de histórico de aposentadoria

Na remoção de um histórico de aposentadoria (quando existe um registro imediatamente anterior a esse registro), a data final do registro anterior será atualizada com a data final do registro removido. Assim o servidor continuará inativo no período e não será necessário informar os dados de eventos/provimentos ativos.

Nas operações de reverter, reabrir e remover aposentadoria, se a data inicial do registro de aposentadoria for menor do que a data de instalação do sistema, será considerado a data de instalação do sistema ao efetuar as alterações nos dados de eventos.

Atualizações para Rais 2005

Para a Rais 2005, surgiram novas colunas a serem informados.

No Ergon, foram criados novas colunas na tabela RAIS_INFO, que é utilizada para gerar as informações do registro do tipo 2.

Essas novas colunas se referem aos campos 53-83 (Registro 2), e são populados na geração das informações da rais:

- Os campos de valores recebidos na rescisão (campos 53 a 60) e repasse a entidades sindicais (campos 61 a 70) são obtidos através de parametrização de rubricas dentro de determinados fatores.

- O município (campo 71) será o código do município relacionado ao setor que o servidor está lotado

- Os campos de horas trabalhadas (campos 72 a 83) serão obtidos diretamente de uma função que deve ser customizada.

Houve alteração no tamanho dos registros. Será necessário alterar o layout dos registros das rais de acordo com a Rais 2005.

Os campos que possuem valores fixos, esses valores são cadastrados diretamente no layout.

Os novos campos que serão parametrizados e customizados, deverão ser adicionados na view correspondente ao registro 2, para que seja possível cadastrar no layout. Os novos campos também poderão ser customizados através de eps ou em função dentro da view.

Geração de FITABANCO, opção da posição inicial do dependente no campo complemento

Na geração da rotina GERA_FITABANCO, foi criada a opção POSICAO_NUMDEP_COMPL (sistema Ergon, grupo FOLHAS), que tem como objetivo indicar a posição inicial do dependente no complemento da rubrica. Essa opção irá possibilitar salvar mais informações no campo complemento para rubricas de dependentes. Os números de dependente devem ter no máximo 2 caracteres. Essa opção terá valor inicial 1 indicando que a informação do dependente está na posição 1.

Criada geração de combinações na tela de parâmetros - ERG0174.

Criado novo botão Gerar Combinações que permite abrir a "Geração de Combinações para Campos em Branco". Onde poderá ser gerada combinações para parâmetros em branco.

Criação de campos flexíveis na aba DEPENDENETS e da aba DADOS ADICIONAIS na tela da transação DEPENDENETES.

1) Foram acrescentados dez novos campos flexíveis na aba DEPENDENTES da tela da transação DEPENDENTES.

2) Na mesma tela foi criada uma nova aba chamada DADOS ADICIONAIS com dez campos flexíveis.

As transações ERG0326-Cadastro de comissões e ERG0327-Reuniões da Comissão permitem a emissão de atos.

As transações ERG0326-Cadastro de comissões e ERG0327-Reuniões da Comissão permitem a emissão de atos.

Criada nova tabela TIPO_TEMPO_CONTA_COMPL.

Na transação ERG0250-Tipos de Tempo foi adicionado a aba COMPLEMENTO com ep para LOV do campo de complemento.(ep__erg0250_complemento.FNC).

Opções Genéricas - Inclusão do item de parametrização VERIFICA_TIT_AFAST

Ao se cadastrar um evento de substituição, pode-se verificar se o titular está afastado ou não. Para isto, deve-se utilizar o item de parametrização VERIFICA_TIT_AFAST, nas Opções Genéricas. Se esta opção for configurada com o valor 'S', uma substituição só será realizada se o titular estiver formalmente afastado. Caso contrário, ou seja, se opção for configurada com o valor 'N', então a substituição poderá ser realizada sem que o titular esteja afastado.

Inclusão do Botão "Listar Registros de Todas as Empresas"

Inclusão do Botão "Listar Registros de Todas as Empresas/ Listar Registros da Empresa Logada".

Validar o mês/ano folha contra a lista de valores

Na Tela ERG0092, Transação: "Lista Contracheque", a lista de valores que mostra o mês/ano das folhas acessíveis ao usuário para listar o contracheque dos funcionários passa a aceitar somente valores contidos nessa lista.

Utilização do campo "Item adicional 1" para parametrizar o Tipo de Movimento

Para determinar se o tipo de lançamento é de substituição ou não, o sistema irá verificar o conteúdo do campo "Item Adicional 1" da tabela geral ERG_TIPO_MOV_LANC_MA. Se o conteúdo do campo for 'S' o sistema não verificará se existe concomitância de períodos. Se o conteúdo for 'N' para os referidos tipos o sistema irá verificar se existe concomitância de períodos.

Criada nova aba para consultar os Créditos.

Foi criada uma nova Aba para consultar os Créditos gerados para uma determinada Fita. Esta aba é somente para consulta, não permitindo a alteração dos dados.

Geração de Crédito Bancário para Dependentes - Pensão Alimentícia

A geração de crédito bancário para dependentes (pensões alimentícias) foi modificada, passando a levar em conta a opção genérica do grupo ERGON opção MODO_CC_DEPEN.

Caso esta opção esteja com o valor "FATVANT DEPEN", os créditos para os dependentes serão gerados desde que a rubrica cadastrada na opção genérica do grupo ERGON, opção RUBLIQDEP esteja calculada no contracheque do funcionário que seja a fonte pagadora da pensão alimentícia.

Caso a opção MODO_CC_DEPEN esteja com o valor CREDITO_EXTRA, a geração do crédito bancário será feita para as rubricas cadastradas no fator de folha "CREDITO EXTRA".

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